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作者: | 葉青 主編 |
現價: | ¥ (定價:¥ 68.0 ) |
版次: | 2020-08-31 |
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ISBN:978-7-5119-2899-3 出版社:中國時代經濟出版社 內容簡介本書從企業家的視角,集中展示了浙江省部分民營企業家對內部審計的認識理解、重視支持和實踐感悟,既有對本企業內部審計經驗做法的概括總結,也有對創新內部審計機構設置和運行規模的深度實踐,既有對內部審計職能的創新探索,也有對內部審計質量的提質創優,彰顯了內部審計在促進完善公司治理、助推企業高質量發展等方面發揮的積極作用,展示了近年來浙江省民營企業內部審計工作取得的顯著成效和寶貴經驗。
目錄內部審計這些年那些事
浙江富春江通信集團有限公司董事局主席 孫慶炎/ 1
不應霜塞晚 橫槊看詩成
浙江大華技術股份有限公司副總裁 許志成/ 12
強化內部審計工作 助推企業健康發展
東冠集團有限公司總裁 章敏杰/ 24
審計無禁區 行穩致遠有保障
雅戈爾集團股份有限公司董事長 李如成/ 36
新時代增值型內部審計 助推企業千億目標實現
舜宇光學科技(集團)有限公司董事長 葉遼寧/ 51
導之以德 齊之以禮
方太集團董事長 茅忠群/ 63
內部審計的本質是思維方式 內部審計的靈魂是客觀獨立性
韻升控股集團董事局副主席 寧波韻升股份有限公司董事長兼總裁
竺曉東/ 75
內部監督常抓不懈 風險控制防患未然
正泰集團股份有限公司董事長 南存輝/ 90
立足于監督 服務于業務
——建立集中化、增值型的華峰內部審計體系
華峰集團副總裁 陳學通/ 104
審計伴成長 一路汗水一路歌
久立集團董事局主席 周志江/ 121
發揮審計“穩定器”作用 實現企業健康發展
浙江嘉欣絲綢集團董事長 周國建/ 136
價值導向護航高速發展 持續創新成就無冕之王
海亮集團有限公司董事長 曹建國/ 147
樹立民營企業審計標桿 保障集團公司健康發展
萬豐奧特控股集團董事局主席 陳愛蓮/ 163
師道匠心 打造內部審計的責任和使命
新和成股份有限公司董事長 胡柏藩/ 182
圍繞企業戰略 開展賦能審計
江山歐派門業股份有限公司董事長 吳水根/ 198
筑牢審計監督“防火墻” 鑄就企業發展“護身符”
恒尊集團有限公司董事長 袁海波/ 213
鍛造審計鐵軍 護航小微金融
浙江泰隆商業銀行董事長 王鈞/ 222
發揮內部審計作用 助力農村與小微企業發展
浙江玉環永興村鎮銀行行長 蘇光先/ 238
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